I denna guide behandlas tips för att närma sig räkenskapsperiodens avslut i Netvisor.
Skapa nästa räkenskapsperiod i god tid innan den nuvarande avslutas.
Observera att endast för skapade räkenskapsperioder kan fakturor och verifikat registreras.
Observera att periodisering inte är möjlig för en räkenskapsperiod som inte finns i systemet.
Kontrollera om balansräkningen och resultaträkningen skiljer sig åt.
Om balansräkningen och resultaträkningen inte stämmer överens kan orsaken vara ett avvikande verifikat, det vill säga att Debet–Kredit-saldot inte stämmer.
Du kan söka efter avvikande verifikat enligt följande:
Öppna vyn genom att välja Ekonomiförvaltning > Rapportering > Bokföringsrapportering > Verifikatsökning.
Välj det intervall för vilket verifikat ska sökas.
Ofta är intervallet hela den aktuella räkenskapsperioden.
Observera att differensen också kan finnas på tidigare räkenskapsperioder.
Kryssa i rutan "Visa endast avvikande verifikat".
Välj "Visa rapport".
Kontrollera rapportens listning.
Kontrollera att endast bokslutsverifikatet visas i listan.
Om andra avvikande verifikat dyker upp i listan ska dessa verifikat granskas.
Observera att andra avvikande verifikat vanligtvis avslöjar en felaktig eller saknad postering.
Kontrollera vid räkenskapsperiodens övergång att fakturorna är registrerade på rätt period.
Observera att försäljnings- och inköpsfakturor har både fakturadatum och bokföringsdatum.
Fakturorna registreras på den räkenskapsperiod som motsvarar bokföringsdatumet.
Säkerställ att avstämningsvyn är i ordning senast vid bokslutet.
I Netvisor rekommenderas att göra avstämning senast när månadens moms-låsning är aktuell.
När du gör avstämning kontinuerligt blir det mindre arbete vid bokslutet.
Utnyttja en separat hjälp för avstämning och för att hitta differenser.
Här finns hjälp för avstämning och tips för att hitta differenser Månadens avslutning och bokföringsavstämning.
Vanliga frågor
Fråga: Varför måste nästa räkenskapsperiod skapas innan den nuvarande avslutas?
Svar: Endast för skapade räkenskapsperioder kan fakturor och verifikat registreras, och periodisering är inte möjlig för en räkenskapsperiod som inte finns i systemet.
Fråga: Vad beror det på att balansräkningen och resultaträkningen inte stämmer överens?
Svar: Orsaken kan vara ett avvikande verifikat, då Debet–Kredit-saldot inte stämmer. Du kan söka avvikande verifikat i vyn Verifikatsökning genom att välja "Visa endast avvikande verifikat".
Fråga: På vilken räkenskapsperiod registreras försäljnings- och inköpsfakturor?
Svar: Fakturorna registreras på den räkenskapsperiod som motsvarar bokföringsdatumet, även om fakturan också har ett fakturadatum.
Fråga: När ska avstämningsvyn vara i ordning?
Svar: Avstämningsvyn ska vara i ordning senast vid bokslutet. I Netvisor rekommenderas att göra avstämning senast i samband med månadens moms-låsning.
Fråga: Var hittar jag mer detaljerade instruktioner för bokföringsavstämning?
Svar: Mer detaljerade instruktioner och tips för att hitta differenser finns i hjälpen "Månadens avslutning och bokföringsavstämning".
Nyckelord: räkenskapsperiodens avslut, avvikande verifikat, skapa ny räkenskapsperiod, bokföringsavstämning
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.
