Tässä ohjeessa käsitellään vinkkejä tilikauden päätöksen lähestymiseen Netvisorissa.

  • Perusta seuraava tilikausi hyvissä ajoin ennen nykyisen päättymistä. Vain perustetuille tilikausille voidaan kirjata laskuja ja tositteita, myöskään jaksottaminen ei onnistu tilikaudelle jota ei ole olemassa järjestelmässä.
  • Erottaako tase ja tuloslaskelma? Syynä tähän voi olla erottava tosite, eli Debet-Kredit -saldo ei täsmää. Nopea tärppihaku:
    1. Taloushallinto>Raportointi>Kirjanpidon raportointi>Tositeselailu
    2. Valitse aikaväli, jolta tositteita haetaan (usein koko kuluva tilikausi, mutta joskus erotus voi olla myös aiemmillakin tilikausilla)
    3. Ruksaa kohta "Näytä vain erottavat tositteet"
    4. Painetaan "Näytä raportti" -nappia.
    5. Listaukseen saisi tulla ainoastaan tilinpäätöstosite. Mikäli listaukseen nousee muita erottavia tositteita, niin nämä tositteet tulee tarkastaa, muut erottavat tositteet yleensä paljastavat virheellisen/puuttuvan viennin.
  • Tilikauden vaihteessa tulee tarkastaa, että laskut on kirjattu oikealle kaudelle. Huomioi, että myynti- ja ostolaskuilla on lasku- sekä kirjauspäivä. Laskut kirjautuu kirjauspäivän mukaiselle tilikaudelle.
  • Täsmäytysnäkymä on viimeistään tilinpäätöksessä saatava kuntoon, Netvisorissa suosittelemme kuitenkin tekemään täsmäytyksen viimeistään kuukauden alv-lukituksen ollessa ajankohtainen. Kun täsmäytystä tekee koko ajan, niin tilinpäätöksessä on vähemmän työtä.
  • Täältä löytyy ohje täsmäyttämiseen ja vinkkejä erojen etsimiseen Kuukauden päättäminen ja kirjanpidon täsmäytys.


Avainsanat: tilikauden päätös, erottavat tositeet, uuden tilikauden luominen, kirjanpidon täsmäytys



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.